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公开课程
2019年1月14–16日北京吴老师最新个人所得税法实操规划及2018年汇缴申报技巧专题班
发布时间:2018-12-28  

最新个人所得税法实操规划及2018年汇缴申报技巧专题班


时间:2019年1月14–16日
地点:北 京
主讲:吴老师


【专题背景】
      2018年8月31日全国人大常委会审议通过了修改后的《个人所得税法》。12月22日国务院发布了修改后的《个人所得税法实施条例》和《个人所得税专项附加扣除暂行办法》,万众瞩目的综合与分类相结合的个人所得税改革正式落地。
      为理清个人所得税法和2018年企业所得税新政,正确运用2018年出台的税收新政、有效防范汇算清缴风险。重磅推出《最新个人所得税法实操规划及2018年汇缴申报技巧》实操课程,旨在帮助纳税人正确享受专项附加扣除项目,辅导扣缴义务人正确办理综合所得预扣预缴,熟悉《个人所得税法》及其实施条例修改的主要内容,协助企业了解并运用与汇算清缴相关联的最新政策,掌握税制改革的最新动态,把握自查自纠自防的有效方法,彻底帮助您有效管控汇算清缴税务风险、正确做好个人税务规划,轻轻松松做财务!


【课程收益】
      1.熟悉六项专项附加扣除的范围、标准、方式与程序;
      2.清楚综合与分类相结合个人所得税改革的主要内容;
      3.全面把控2018年国家财税部门出台的最新税费新政;
      4.掌握所得税年度纳税申报表的修改内容与填报方法;
      5.了解国地税合并后首次汇缴风险点与纳税规划方法。


【主讲专家】
      吴老师:注册会计师、注册税务师、高级会计师,税务硕士研究生导师,南京财经大学公共财政研究中心研究员,国家税务总局税务干部进修学院兼职老师,南京大学EMBA讲师,省级“稽查能手”,国家税务总局所得税人才库成员,参与个人所得税法修订以及企业所得税年度纳税申报表等重大税收政策制定。先后就职于中国建设银行、中国太平洋保险股份有限公司、税务师事务所、会计师事务所、国家税务总局税务干部进修学院(副教授)、税务机关(基层分局、地市级局以及国家税务总局)等单位。在企业财务管理、税收征收管理、税务稽查、税政管理、涉税培训等方面具有丰富的实战经验。


【主讲内容】
      第一节:专项附加扣除案例解析
        一.什么是专项附加扣除呢?
        二.专项附加扣除的适用范围是哪些?
        三.专项附加扣除的标准是多少?
        四.子女教育专项附加扣除范围、标准与程序
        五.继续教育专项附加扣除范围、标准与方式
        六.大病医疗专项附加扣除范围、标准与时间
        七.住房贷款利息专项附加扣除范围、标准与注意事项
        八.住房租金专项附加扣除的适用范围、标准与方式
        九.赡养老人专项附加扣除范围、标准与技巧
        十.专项附加扣除的预缴扣除、自行申报处理与补充享受案例分析
        十一.专项附加扣除如何正确享受?
        十二.何时才能享受专项附加扣除?
        十三.享受专项附加扣除需要提供哪些材料?
        十四.专项附加扣除事后检查风险应对技巧
        十五.纳税人如何办理享受专项附加扣除手续?
        十六.单位如何为纳税人办理享受专项附加扣除?
      第二节:最新个人所得税法改革案例解析
        一.将四项劳动所得纳入综合征税
        二.调整和简并经营所得征税项目
        三.完善综合所税税前扣除模式及其运用
        四.合理提高基本减除费用标准的主要考虑
        五.统一内外籍人员减除费用标准的影响与应对
        六.优化调整综合所得税率结构的影响与应对
        七.优化调整经营所得税率结构的影响与适用
        八.调整完善涉外个人所得税政策的主要内容与应对
        九.明确非居民个人的概念与缩短时间标准的应对
        十.增加个人所得税反避税条款的影响与应对
        十一.完善境外所得计征方法并统一境内外所得计征方式
        十二.推进个人所得税配套改革的主要考虑与应对
        十三.自然人税收管理系统的新变化与风险防范
        十四.《个人所得税法实施条例》修改的主要内容
        十五.综合所得的费用扣除结构
        十六.居民个人与非居民个人计税方式的调整与适用
        十七.如何确定经营所得的应纳税所得额
        十八.经营所得可否享受专项附加扣除?
        十九.计算综合所得应纳税所得额时可否扣除60000元的费用
        二十.个人所得税优惠解读与运用技巧
        二十一.财产转让纳税前置对股权转让的影响与应对
      第三节:2018年企业所得税新政解析与汇缴申报技巧
        一.提高职工教育经费支出税前扣除比例新政应用技巧;
        二.新购进单位价值不超过500万元的设备、器具一次性扣除政策运用技巧
        三.创投企业优惠新政解读与应运用思路;
        四.研发费用加计扣除优惠新政案例解析;
        五.小型微利企业所得税优惠新政解析与应用;
        六.企业所得税资产损失资料留存备查新政策风险防范技巧。
        七.税前扣除凭证新政运用与税前扣除凭证风险防范
        八.延长高新技术企业与科技型中小企业亏损结转年限新政案例解析;
        九.租金收入的财税处理与纳税调整案例分析;
        十.公益性捐赠税前扣除纳税调整技巧;
        十一.雇主责任险和公众责任险可否税前扣除;
        十二.保险费税前扣除六大注意事项。
      第四节:年度纳税申报表的修改与填报技巧
        一.企业所得税年度纳税申报表修改总体情况
        二.封面与《企业所得税年度纳税申报表填报表单》的修改与填报
        三.《企业所得税年度纳税申报基础信息表》的修改与填报技巧
        四.《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》的修改与填报技巧
        五.《企业所得税弥补亏损明细表》的修改与填报案例解析
        六.《境外分支机构弥补亏损明细表》修改与填报技巧
        七.《纳税调整项目明细表》修改与填报技巧
        八.《职工薪酬支出及纳税调整明细表》的修改与填报案例解析
        九.《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》的修改与填报案例解析
        十.《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》修改与填报技巧
        十一.《研发费用加计扣除优惠明细表》修改与填报案例解析
        十二.《所得减免优惠明细表》修改与填报技巧
        十三.《减免所得税优惠明细表》修改与填报技巧
        十四.《高新技术企业优惠情况及明细表》修改与填报案例解析
        十五.《软件、集成电路企业优惠情况及明细表》修改与填报技巧
      第五节:现场咨询答疑


【培训对象】
      企业CFO、财务总监、财务经理、税务经理、主管会计等涉税管理部门相关人员;人力资源部、薪酬管理人员等;会计师事务所、税务师事务、财税咨询机构等税务专业人士及高收入者。


【资    料】
      本次2天专题的配套讲义、政策辑要与案例集资料。


【培训时间】
      2019年1月14日至16日(14日全天报到,15-16日两天课程)


【培训地点】
      北 京 (确定报名后发送详细酒店参会确认函)


【增值服务】
      ☆ 参会学员可享受澳门永利网址-澳门永利官网企业管理教育网会员积分赠送服务:税法查询、纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。

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