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2018年10月19–21日 社保、个税改革涉税风险管理与企业所得税协同筹划技巧专题
发布时间:2018-09-17  

社保、个税改革涉税风险管理与企业所得税协同筹划技巧专题


【专题背景】    
      在2018年,个人所得税法第七次修订引发社会的广泛关注,个税法修订后,您的税负是上升了,还是下降了?哪些人群的个税支出会上升?上升的原因是什么?如何进行提前的纳税筹划?
      个税税负的变化是否会引起连锁反应,影响企业对个人的支出?
      社会保险由税务局征收对企业将产生哪些重要影响?企业应该如何应对?
      企业如何对职工、股东的个人所得税做出筹划,这不仅关系到职工的切实利益,更关系到企业的实际支出。
      如何在个人所得税改革的关键时期实现企业所得税和个人所得税的协同管理,从而达到完美的平衡呢? 为此,我司特举办“社保、个税改革涉税风险管理与企业所得税协同筹划技巧”专题培训班,帮助企业提前排查企业社保及个税改革中的涉税风险,通过典型案例的深度解析,为您深入解读企业所得税与个人所得税的政策联结点,探讨如何进行两个所得税的协同管理和纳税筹划,从而实现两个所得税联动策划的完美结合,从而使您能够游刃有余地处理所得税的涉税问题。


【课程收益】    
      1.明晰个税法修订的主要内容及对个人税负的影响;
      2.明晰“社保”最新的政策与动向,掌握社保问题应对方法;
      3.通过巧妙设计,降低企业的薪酬成本;
      4.通过合理规划,控制劳务支出;
      5.通过关注企业对个人的各类支出,防范和化解涉税风险;
      6.通过统筹规划、谋求股东利益最大化,增加股东的实际收益。


【课程内容】
      一:个税第七次修订的关键变化
        1.居民纳税人和非居民纳税人的判断标准发生了怎样的变化?将对外籍人员的薪酬管理产生何种影响?
        2.哪些所得实行综合所得税制?实行综合征收会带来哪些问题?
        3.如何界定劳动性所得?
      二:巧妙设计、降低薪酬成本:薪酬项目的风险管理与协同筹划
        1.两税对工资薪金界定的差异与处理技巧
        2.“合理的”工资薪金的界定及其对企业所得税税前扣除的影响
        3.企业代职工负担的个人所得税的涉税风险及财税处理技巧
      三:合理规划、控制劳务支出:劳务报酬的风险管理与协同筹划
        1.日常支付劳务报酬所得时应如何计税?
        2.企业向个人支付劳务报酬是否需要代开发票?企业所得税扣除凭证管理办法带来了怎么样的变化?
        3.劳动性所得综合计征后可能带来了哪些影响?企业应如何应对?
      四:经营所得税负的变化
        1.经营所得的个税发生了哪些变化?
        2.经营所得税负变化给我们进行筹划提供了怎样的思路?
      五:点滴做起、防范化解风险:其他税目的风险管理与协同筹划
        1.向个人借款支付利息的财税处理技巧
        2.促销活动赠品的涉税风险与管控
        3.私车公用的涉税风险与管控
      六:统筹规划、谋求股东利益最大化:股东取得收入的税负分析与筹划
        1.股东借款给企业、企业借款给股东的财税处理有何不同?为什么产生这种不同?
        2.股东向企业借款需要注意哪些问题?
        3.股东报销消费性支出存在怎样的涉税风险?


【培训对象】
      总经理、企业高层、总会计师、财务总监、税务总监、财务经理、税务经理等企业财务负责人,财务人员、税务人员,会计师事务所、税务师事务所负责人等。


【资    料】
      本次2天专题的配套讲义、政策辑要与案例集资料。

 

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